工作职责
1. 基于风险评估制定年度审计计划,报批后统筹实施;
2. 主导销售、采购、资产管理等业务循环审计,识别风险并推动整改;
3. 开展经济责任审计,评估关键岗位管理人员履职合规性;
4. 调查内部舞弊事件,维护公司廉洁运营环境;
5. 优化审计流程,完善内控体系与合规机制;
任职资格
1. 财务、审计等相关专业本科及以上学历,CIA/CPA证书优先;
2. 8年以上制药行业处方药审计经验(含1年以上团队管理);
3. 精通内控、审计方法论,熟悉GXP、反商业贿赂等法规;
4. 具备敏锐的风险洞察力及复杂问题解决能力;
5. 原则性强,抗压能力佳,适应高频次跨部门协作。